Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.09.2025 | 2225009811 | AdBlue | ZM/2024/0486 | 4500259403 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 447,90 |
| 23.09.2025 | 2225009813 | Analýza odpadovej vody | 4500249997 | Východoslovenská vodárenská spoločn osť, a.s., Komenského 50, Košice, 042 48, SK | 36570460 | 86,10 | |
| 23.09.2025 | 2225009814 | Komunikačné školenie | ZM/2024/0284 | 4500258442 | PRO EDUCATION International LANGUAG EDUCATION & CONSULTING CENTRE s.r.o, Saratovská 26/A, Bratislava, 841 02, SK | 35730111 | 962,00 |
| 23.09.2025 | 2225009817 | Kancelársky materiál | ET/2024/0027 | 4500259696 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 136,93 |
| 23.09.2025 | 2225009818 | ND na vozidlá | 4500259986 | SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK | 46263594 | 986,35 | |
| 23.09.2025 | 2225009819 | Stavebný, hutný materiál | 4500260042 | AGROFINAL s.r.o., Mierová 24, Hlohovec, 920 01, SK | 00589420 | 963,21 | |
| 23.09.2025 | 2225009820 | Pneuservisné práce | 4500260173 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 299,13 | |
| 23.09.2025 | 2225009821 | zváranie nádrže | 4500260066 | Miroslav Bohunický, Križovany nad Dudváhom 522, Križovany nad Dudváhom, 919 24, SK | 35177217 | 450,00 | |
| 23.09.2025 | 2225009822 | Spojovací, spotrebný materiál | 4500260178 | SMART, s.r.o., Coburgova 76, Trnava, 917 02, SK | 34124128 | 154,81 | |
| 23.09.2025 | 2225009823 | Náhradné diely | 4500259805 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 485,32 |