Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
04.08.2025 2225007985 opravu dopravného bezpečnostného zariadenia, tlmiča nárazu ZM/2024/0491 4500255773 DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK 36412678 20,767,22
04.08.2025 2225007986 D1_realizácia VDZ ZM/2022/0312 4500256004 DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK 36412678 6,988,50
04.08.2025 2225007987 opravu dopravného bezpečnostného zariadenia ZM/2024/0491 4500253716 DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK 36412678 4,440,84
04.08.2025 2225007988 Oprava a údržba strojov 4500257021 B-HYDROSERVIS s.r.o., Jelšová 34, Bernolákovo, 900 27, SK 36845809 980,00
04.08.2025 2225007990 Elektroinštalačný m. 4500257882 TME Slovakia, s. r. o., Hollého 9021/6, Žilina, 010 01, SK 45241791 455,30
04.08.2025 2225007991 oprava a údržba nák. mot. vozidiel 4500257847 HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 36685879 722,76
04.08.2025 2225007992 oprava a údržba nák. mot. vozidiel 4500257848 HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 36685879 816,34
04.08.2025 2225007994 stavebný materiál 4500258024 Star Retail s. r. o., Dubová 2652/7, Galanta, 924 01, SK 56459661 521,50
04.08.2025 2225007995 Prenájom rohoží 07/2025 4500257240 CWS Slovensko, s. r. o., Tehelňa 12, Bratislava, 841 07, SK 31411045 26,14
04.08.2025 2225007996 RECRU (júl) ZM/2021/0521 4500248705 Cloud-IT s.r.o., Jozefská 7, Bratislava, 811 06, SK 46731610 138,00