Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
15.12.2025 2225013772 TK BL979YJ 4500263939 AUTOŠKOLA Jaroslav Prekop s. r. o., Trenčianska Turná 716, Trenčianska Turná, 913 21, SK 47411431 35,00
15.12.2025 2225013773 Oprava KD309 D1 Važec-Mengusovce ZM/2025/0567 4500261850 PPA INŽINIERING, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 18,195,54
15.12.2025 2225013774 oprava KD303, RK303 ZM/2025/0567 4500261851 PPA INŽINIERING, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 27,016,04
15.12.2025 2225013775 oprava nefunkčného servera ZM/2025/0567 4500261555 PPA INŽINIERING, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 12,921,25
15.12.2025 2225013776 oprava nefunkčného záznamu ZM/2025/0567 4500261861 PPA INŽINIERING, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 12,921,25
15.12.2025 2225013777 Výmena požiarneho osvetlenia ZM/2025/0567 4500258717 PPA INŽINIERING, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 7,213,00
15.12.2025 2225013778 výmena monitorov na dispečingu ZM/2025/0567 4500262094 PPA INŽINIERING, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 4,467,32
15.12.2025 2225013779 oprava PC klienta KD ZM/2025/0567 4500262488 PPA INŽINIERING, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 2,107,00
15.12.2025 2225013780 jesenný servis tunela Bôrik ZM/2025/0567 4500258424 PPA INŽINIERING, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 8,056,63
15.12.2025 2225013782 jesenný servis ISD ZM/2025/0567 4500258430 PPA INŽINIERING, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 15,178,14