Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
12.12.2025 2325010235 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2025/07119 Gombáš, o.z., Lipová 1040/28, Viničné, 900 23, SK 30803501 10,09
12.12.2025 2325010236 Vecné bremeno na pozemok FO/PO VP/2023/07653 Gombáš, o.z., Lipová 1040/28, Viničné, 900 23, SK 30803501 4,96
12.12.2025 2225013635 Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2024/0163 Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 811 09, SK 44483767 70,263,13
12.12.2025 2225013638 Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2024/0163 Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 811 09, SK 44483767 2,115,20
12.12.2025 2225013710 Vyúčtovanie Stavebné materiály 4500262361 Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 35792281 16,86
12.12.2025 2225013712 Vyúčtovanie FORBES.SK 4500262361 Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 35792281 62,86
12.12.2025 2225013737 Vyúčtovanie Stavebné materiály 4500262361 Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 35792281 18,06
12.12.2025 2225013738 Vyúčtovanie ASB 1-12/26 4500262361 Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 35792281 31,71
12.12.2025 2225013742 Vyúčtovanie TREND 1-52/26 4500262361 Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 35792281 182,48
12.12.2025 5025000650 Záloha za Vyjadrenie 4500264578 SPP-distribúcia, a.s., Plátennícka 19013/2, Bratislava, 821 09, SK 35910739 18,45