Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
11.12.2025 2225013632 Pracovné náradie, materiál 4500263340 B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, Bratislava, 811 06, SK 44413467 438,60
10.12.2025 5025000649 O budúcej zmluve o zriadení vecného bremena VP/2025/09791 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 31364501 5,774,55
10.12.2025 2225013523 Zmluva o dodávke a odbere tepla ZML/379/2010 MH Teplárenský holding, a.s., Turbínová 3, Bratislava, 831 04, SK 36211541 1,910,57
10.12.2025 2325010193 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2025/08688 MATRIXSLOVAKIASERVIS s.r.o., Letecká 35/2052, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 46421882 407,70
10.12.2025 2325010801 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2025/10524 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK 17335345 13,876,03
10.12.2025 2225013474 Drogistický tovar ZM/2024/0208 4500263491 SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK 47313692 412,03
10.12.2025 2225013475 Nápojové kupóny TN 12/25 ZM/2024/0026 4500263858 Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK 53528654 25,50
10.12.2025 2225013476 Kancelársky materiál ET/2024/0027 4500263219 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 113,08
10.12.2025 2225013477 Fľaša oceľová plynová 4500263750 Ing. Marek Lorenc, Dolné Pažite 86/76, Trenčín, 911 06, SK 51861534 230,00
10.12.2025 2225013478 Kancelársky materiál ET/2024/0027 4500262990 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 208,77