Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.2014 | 2114001131 | inžinier pre zabezpečenie kvality | 33547/2014 | INFRAM SK s.r.o., Lamačká cesta 45, Bratislava, 841 03, SK | 43864350 | 2,001,00 | |
| 15.10.2014 | 2114001147 | MPV | OBJ/79166/2014 | Ing. Alexandra Novacká, Podjavorínskej 944/28, Púchov, 020 01, SK | 1023175747 | 200,00 | |
| 15.10.2014 | 2214010465 | Zmluva o odvádzaní vôd verejnou kanalizáciou | ZML/690/2010 | Obecný úrad Brodské, Školská 1030, Brodské, 908 85, SK | 00309451 | 2,644,70 | |
| 15.10.2014 | 2114001156 | Vyhotovenie znaleckého posudku pre nájom pozemkov v k.ú. Solivar, pre stavbu 0786/D1 Prešov západ - Prešov juh | 78799/2014 | Repčák Peter Ing., Podtatranská 36, Ľubica, 059 71, SK | 11994509 | 499,06 | |
| 15.10.2014 | 2114001197 | Osadenie bezpeč. zariadeniami | ZM/2013/0383 | 4500057496 | SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31606458 | 36,000,00 |
| 15.10.2014 | 2214010392 | kliešte dierovacie | 4500060146 | do-domu.sk, s.r.o., Limbová 3054/2, Žilina, 010 07, SK | 46075712 | 1,700,00 | |
| 15.10.2014 | 2214010393 | energ.úsporná stolová lampa | 4500060341 | Andrej Lučenič - CAR LINE, Jána Poničana 5, Bratislava, 841 07, SK | 32155557 | 453,00 | |
| 15.10.2014 | 2214010472 | účastnícky popl. - Dni slov.cestárov 2014 (BA, 9. - 10.10. 2014) | 4500059321 | Kongres STUDIO, spol. s r.o., Hálova 5, Bratislava, 851 01, SK | 45384851 | 1,465,84 | |
| 15.10.2014 | 2214010581 | oprava a údržba budov | 4500058358 | MOVA, s.r.o., Štefana Fidlíka 1530/20, Trnava, 917 01, SK | 47595001 | 550,00 | |
| 15.10.2014 | 2214010582 | bočné sklo kabíny | 4500060404 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 344,85 |