Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
10.03.2014 2214001771 Rámcová dohoda - poštové služby ZM/2012/0403 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica, 975 99, SK 36631124 593,67
10.03.2014 2214001874 upratovanie 02/2014 (PB) 4500049140 ALA BAMA, spol. s.r.o., Vysokoškolákov 4, Žilina, 010 08, SK 36376612 490,83
10.03.2014 2214001875 prenájom rohoží 02/2014 4500049139 ALA BAMA, spol. s.r.o., Vysokoškolákov 4, Žilina, 010 08, SK 36376612 47,85
10.03.2014 2214001877 televízor Samsung 4500049121 AUTOOMEGA, s.r.o., Struhy 1413, Krásno nad Kysucou, 023 02, SK 36699578 332,50
10.03.2014 2214001882 letné pneu ZM/2013/0058 4500049314 ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK 36336556 139,52
10.03.2014 2214001883 oprava WAP 4500049438 MILAN VERESPEJ - KOLVER, JESENNA 1, Prešov, 080 05, SK 32930305 978,90
10.03.2014 2214001884 výmena kondenzu 4500049054 Oldřich Leták - MaR TECHNIKA, Benkova 12, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK 30875307 445,62
10.03.2014 2214001886 revízia elektro a bleskozvodu 4500048640 Ľubomír Brezianský, Lietava 177, Lietava, 013 18, SK 22632352 200,00
10.03.2014 2214001929 Priemyselná soľ ZML/1021/2010 4500049247 Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK 35740710 10,080,00
10.03.2014 2214001931 Farby ZM/2012/0237 4500049180 Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK 31411851 107,74