Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
16.10.2025 2225010849 Pneumatiky 4500260728 ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK 31657605 910,60
16.10.2025 2225010850 STK a EK na vozidlo BA 831SX 4500260212 CONTROLPO, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK 36713309 95,49
16.10.2025 2225010851 STK a EK na vozidle BA 814SX 4500260214 CONTROLPO, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK 36713309 95,49
16.10.2025 2225010852 oprava a údržba nák. mot. vozidiel 4500260470 VEDOS, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK 45626618 300,00
16.10.2025 2225010853 Oprava a údržba strojov a zariadení ZM/2025/0740 4500259602 ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK 35829583 1,365,49
16.10.2025 2225010854 Oprava a údržba strojov a zariadení ZM/2025/0740 4500259629 ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK 35829583 4,775,53
16.10.2025 2225010855 Pravidelný servis tunela BRANISKO ZM/2025/0740 4500259636 ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK 35829583 775,22
16.10.2025 2225010856 Odstávka tunela ŠIBENÍK september 2025 ZM/2025/0740 4500259612 ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK 35829583 6,725,93
16.10.2025 2225010908 Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2024/0163 Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 811 09, SK 44483767 18,908,41
16.10.2025 2225010857 Odstávka tunela ŠIBENÍK september 2025 ZM/2025/0740 4500259610 ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK 35829583 8,089,47