Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.09.2013 | 2213009400 | Dopravné gombíky | 4500036887 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 9,992,00 | |
| 03.09.2013 | 2113001011 | Majetkoprávne vysporiadanie pozemkov v k.ú. Beluša D 1 Ladce - Sverepec, podľa GP č. 17-215/2004, č. 20-215/2005, č. 17-215/2002, č. 27/2001 | OBJ/212/2010 | AXIOMA, s.r.o., Robotnícka 111/12, Senica, 905 01, SK | 36252905 | 8,397,97 | |
| 03.09.2013 | 2213009478 | poplatok za pripojenie | 4500040016 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 183,57 | |
| 02.09.2013 | 2213008837 | Hygienický materiál | 4500039412 | Dušan Spuchlák - Drogéria - Vinohra, Sasinkova 74, Malacky, 901 01, SK | 14055864 | 585,45 | |
| 02.09.2013 | 2213008848 | Elektromateriál | 4500039426 | Vladimír FEDRA - FEIM, Štúrova 1546/4, Malacky, 901 01, SK | 32630671 | 531,20 | |
| 02.09.2013 | 2213008849 | Náhradné diely | 4500039405 | Metiron, spol. s r.o., Štefánikova 43, Malacky, 901 01, SK | 35805897 | 300,21 | |
| 02.09.2013 | 2213008850 | materiál | 4500039417 | MERKUR SLOVAKIA S.R.O., Kamenné pole 4554/6, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36415685 | 985,00 | |
| 02.09.2013 | 2213008852 | Prenájom zariadenia | 4500039504 | Euro Data SK, a. s., Kvačalova 5, Žilina, 010 04, SK | 44271875 | 300,70 | |
| 02.09.2013 | 2213008853 | Oprava vozidla | 4500039124 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 869/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 6,576,81 | |
| 02.09.2013 | 2213008854 | Dopravné značenie | 4500039099 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 166,10 |