Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.11.2012 | 2212010686 | Povízia | 4500025605 | ITALMARKET Slovakia a.s., Holubyho 1/A, Bratislava, 811 03, SK | 35758601 | 132,595,80 | |
| 15.11.2012 | 2212010800 | Vyhotovenie tlačív | 4500025262 | Mgr. Milan Vakula - Kysucká tlačiar, Potočná 2746, Čadca, 022 01, SK | 41588762 | 53,30 | |
| 15.11.2012 | 2212010801 | TK a EK | 4500024514 | STK, s.r.o. Čadca, Horelica 130, Čadca, 022 01, SK | 36379697 | 124,17 | |
| 15.11.2012 | 2212010802 | Posypová soľ | 4500025341 | Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK | 35740710 | 7,443,99 | |
| 15.11.2012 | 2212010803 | Posypová soľ | 4500025342 | Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK | 35740710 | 7,098,52 | |
| 15.11.2012 | 2212010804 | Posypová soľ | 4500025343 | Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK | 35740710 | 6,934,01 | |
| 14.11.2012 | 2212010694 | Školenie | 4500024950 | Jana Crkoňová FIRESTOP, Vieska - Bezdedov 23, Púchov, 020 01, SK | 33482179 | 609,96 | |
| 14.11.2012 | 2212010517 | Obchodná zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní odpadových vôd VK | ZML/390/2010 | Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36644030 | 204,68 | |
| 14.11.2012 | 2212010518 | Obchodná zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní odpadových vôd VK | ZML/390/2010 | Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36644030 | 171,72 | |
| 14.11.2012 | 2212010731 | prac. obuv | 4500024517 | ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK | 31594689 | 373,20 |