Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.11.2012 | 2212010607 | Výroba ozubeného kolesa | 4500025113 | Tatra Steel, s.r.o., Za ohradami 433, Závažná Poruba, 032 02, SK | 36420760 | 250,00 | |
| 09.11.2012 | 2212010609 | Pranie | 4500025061 | PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31596347 | 148,87 | |
| 09.11.2012 | 2212010611 | Kontrola EPS | 4500023602 | LARKO s. r. o., Kominárska 2,4, Bratislava, 831 04, SK | 35835851 | 148,75 | |
| 09.11.2012 | 2212010612 | Kontrola EPS | 4500023604 | LARKO s. r. o., Kominárska 2,4, Bratislava, 831 04, SK | 35835851 | 1,008,10 | |
| 09.11.2012 | 2212010679 | Pneuservisné práce | 4500025244 | DSJ s.r.o., Magnezitárska 10, Košice, 040 13, SK | 46404015 | 24,92 | |
| 09.11.2012 | 2212010680 | Pneuservisné práce | 4500025246 | DSJ s.r.o., Magnezitárska 10, Košice, 040 13, SK | 46404015 | 34,80 | |
| 09.11.2012 | 2212010681 | Pneuservisné práce | 4500025247 | DSJ s.r.o., Magnezitárska 10, Košice, 040 13, SK | 46404015 | 43,80 | |
| 09.11.2012 | 2212010682 | Asfalt | 4500025250 | EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK | 31651518 | 443,68 | |
| 09.11.2012 | 2212010683 | Pneuservisné práce | 4500025249 | DSJ s.r.o., Magnezitárska 10, Košice, 040 13, SK | 46404015 | 17,00 | |
| 09.11.2012 | 2212010684 | Dopravné značenie | 4500023983 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 1,077,78 |