Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
16.06.2026 2226006750 Zneškodnenie odpadu 05/26 4500270356 MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o., Kúnovec 2797, Považská Bystrica, 017 01, SK 36265144 783,56
16.06.2026 2226006751 Oprava AA918EZ 4500271756 Bohuš Baranovič Auto-Pneumat servis, Žilinská 611/90, Piešťany, 921 01, SK 32838417 950,00
16.06.2026 2326007082 Nájomná zmluva PO VP/2026/07413 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK 17335345 85,29
16.06.2026 2226006752 čistenie, monitoring kanalizácie 4500271562 SEZAKO Trnava s.r.o., Orešanská 11, Trnava, 917 01, SK 36263800 3,595,00
16.06.2026 2226006753 Školenie pracovníkov 4500270917 Ing. Igor Várnai - POINT EXTRA, Jána Milca 771/15, Žilina, 010 01, SK 35290404 490,63
16.06.2026 2226006754 Zneškodnenie odpadu 5/26 4500270562 MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o., Kúnovec 2797, Považská Bystrica, 017 01, SK 36265144 4,596,92
16.06.2026 2226006755 Revízia komínov, dymovodov 6/26 4500271503 Lukáš Mičenec REKOMI-Kominárstvo, Dlhé Pole 670, Dlhé Pole, 013 32, SK 52975312 390,00
16.06.2026 2226006756 Stavebný, hutný materiál 4500271913 PILECKÝ SLOVENSKO, s.r.o., Poľná 616/6, Častá, 900 89, SK 35876956 4,739,00
16.06.2026 2226006758 Realizácia VDZ na R2 06/26 ZM/2022/0312 4500269237 DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK 36412678 4,850,90
16.06.2026 2226006760 Realizácia VDZ na I/65 6/26 ZM/2022/0312 4500265752 DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK 36412678 5,076,54