Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
05.11.2024 2224012587 Pracovné náradie 4500245964 Stahlmann s.r.o., Nábrežná 79, Nové Zámky, 940 57, SK 46946918 533,17
05.11.2024 2224012565 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd ZML/265/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 35850370 381,36
05.11.2024 2224012588 Opakované školenia 4500244564 GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36376981 935,00
05.11.2024 2224012589 školenie AOP pilčík 4500243386 GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36376981 160,00
05.11.2024 2224012566 Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzaní odpadových vôd ZML/258/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 35850370 2,669,65
05.11.2024 2224012590 školenie vodičov 4500244565 GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36376981 1,180,00
05.11.2024 2224012591 pranie, žehlenie OOPP 10/24 4500245709 DALEMA, s.r.o., Štúrova 270/90, Svit, 059 21, SK 46414070 137,20
05.11.2024 2224012567 Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzaní odpadových vôd ZML/258/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 35850370 1,727,56
05.11.2024 2224012592 ND na vozidlá 4500244731 Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK 35938111 968,18
05.11.2024 2224012568 STK BL767XZ 4500245728 Martinská STK-EK-KO, s.r.o., Komenského 19, Martin, 036 01, SK 36375233 101,25