Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.07.2025 | 2225007894 | Servis IT zariadení | 4500258311 | DATALAN,a.s., Krasovského 14, Bratislava, 851 01, SK | 35810734 | 83,00 | |
| 31.07.2025 | 2225007895 | Servis v tuneli Sitina 7/25 | ZM/2024/0231 | 4500256589 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 13,887,80 |
| 31.07.2025 | 2225007896 | Oprava a údržba ISD | ZM/2024/0231 | 4500256710 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 1,384,80 |
| 31.07.2025 | 2225007851 | Zmluva na dodávku pitnej vody č. ZML/462/2010 | ZML/462/2010 | Obec Beharovce, Beharovce 57, Beharovce, 053 05, SK | 00328944 | 448,69 | |
| 31.07.2025 | 2225007852 | Satelit Štandard, nájom 8/25 | ZML/393/2010 | 4500249181 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Röntgenova 26, Bratislava, 851 01, SK | 35701722 | 12,71 |
| 31.07.2025 | 2225007864 | Profil ohybany | 4500257865 | Fox Roof, spol. s r. o., Slovanská cesta 672, Čadca, 022 01, SK | 36431648 | 68,00 | |
| 30.07.2025 | 3025000505 | Poistná zmluva – poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu | ZM/2023/0302 | Houdeková Anna, Veľké Uhrovce 194, Veľké Uhrovce, 958 41, SK | 5752206273 | 33,00 | |
| 30.07.2025 | 2225007877 | Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzanie odpadovej vody | ZML/222/2010 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK | 35850370 | 104,40 | |
| 30.07.2025 | 2225007891 | Obnovenie mont. plomby | 4500258356 | Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 811 09, SK | 44483767 | 28,00 | |
| 30.07.2025 | 2125000304 | Stanovenie všeobecnej hodnoty vecného bremena | OBJ/63785/2025 | Gallo Ľuboš Ing. arch., Floriánska 17, Košice, 040 01, SK | 45945292 | 350,00 |