Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.07.2025 | 2225007873 | vložka filtračná - ČOV | 4500256179 | PROX T.E.C. Poprad, s.r.o., Dlhé Hony 5079/7, Poprad, 058 01, SK | 31677550 | 180,00 | |
| 31.07.2025 | 2225007876 | oprava vozidla | 4500257797 | VEDOS, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK | 45626618 | 180,00 | |
| 31.07.2025 | 2225007878 | Servis výťahov | ZM/2025/0092 | 4500256886 | OTIS Výťahy, s.r.o., Vajnorská 100/A, Bratislava, 831 04, SK | 35683929 | 30,06 |
| 31.07.2025 | 2225007882 | oprava a údržba nák. mot. vozidiel | 4500257977 | Michal Ivan, ulica Pri akadémii 336/31, Hrubá Borša, 900 50, SK | 46709401 | 850,00 | |
| 31.07.2025 | 2225007884 | zabezpečenie deratizácie | ZM/2023/0415 | 4500256190 | Motýľ s. r. o., Komenského 29, Piešťany, 921 01, SK | 54176051 | 355,67 |
| 31.07.2025 | 2225007887 | Asfaltová zmes AC8 | 4500254699 | COLAS Slovakia, a.s., Orešianska 3168/7, Trnava, 917 07, SK | 31651402 | 262,64 | |
| 31.07.2025 | 2225007888 | Kancelársky materiál | ET/2024/0027 | 4500257771 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 23,00 |
| 31.07.2025 | 2225007889 | Údržba mosta | ZM/2023/0510 | 4500257666 | AQUA-VITA spol. s r.o., Galvaniho 12/A, Bratislava, 821 04, SK | 17310687 | 28,088,76 |
| 31.07.2025 | 2225007890 | konferenčný poplatok | 4500257401 | SBS pri F BERG, Park Komenského 19, Košice, 043 84, SK | 31905285 | 738,00 | |
| 31.07.2025 | 2225007893 | Pracovné náradie, mat. | 4500258046 | TUCEK s. r. o., Biskupická 13, Bratislava, 821 06, SK | 45976201 | 449,18 |