Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
23.07.2020 2220007833 čerpadlo 4500171105 BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK 36578509 270,00
23.07.2020 2220007834 čerpanie, vývoz fekálií 4500172334 Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK 36672084 91,69
23.07.2020 2220007835 aktualizačné školenie 4500172376 JF, spol. s r.o., Záhradná 4, Detva, 962 12, SK 36620009 60,00
23.07.2020 2220007836 zneškodnenie odpadu ZML/392/2010 4500173590 Bzenex BMP, s.r.o., Bzenica 344, Bzenica, 966 01, SK 36776459 86,40
23.07.2020 2220007837 podpora APV 07/2020 ZM/2018/0147 4500165526 SOFTIP, a. s., Krasovského 14, Bratislava, 851 01, SK 36785512 161,00
23.07.2020 2220007838 dopravné značky ZM/2019/0478 4500172759 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 4,745,50
23.07.2020 2220007839 Dopravné značky ZM/2019/0478 4500172520 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 508,92
23.07.2020 2220007840 dopravné značky ZM/2019/0478 4500172220 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 62,00
23.07.2020 2220007841 dopravné značky ZM/2019/0478 4500173126 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 1,572,00
23.07.2020 2220007842 ND do dúchadla pre BIO ČOV 4500172683 ASIO-SK, s.r.o., 1. mája 1201, Bytča, 014 01, SK 36368075 439,00