Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
23.07.2020 2220007843 oprava dúchadla na odpočívadle 4500172667 ASIO-SK, s.r.o., 1. mája 1201, Bytča, 014 01, SK 36368075 45,00
23.07.2020 2220007868 asfaltová zmes 4500172814 BITUNOVA spol. s.r.o., Neresnícka cesta 3, Zvolen, 960 51, SK 30228247 915,30
23.07.2020 2220007869 oprava BA276NG 4500173499 AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36399621 417,20
23.07.2020 2220007870 ND na vozidlá, mazivá 4500173082 AUTODIELY Košúty s.r.o., Košúty 177, Košúty, 925 09, SK 45925437 1,803,00
23.07.2020 2220007871 mobilné telefóny ZM/2018/0338 4500173666 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 2,40
23.07.2020 2220007872 mobilný telefón ZM/2018/0338 4500173664 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 0,80
23.07.2020 2220007873 mobilný telefón ZM/2018/0338 4500173663 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 0,80
23.07.2020 2220007874 mobilné telefóny ZM/2018/0338 4500173665 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 4,00
23.07.2020 2220007890 pneuservis BL254VL 4500169433 A.R.S. spol. s.r.o., Medený Hamor 4, Banská Bystrica, 974 01, SK 31560270 72,50
23.07.2020 2220007892 služby nezávisl.znalca, inflač. navýš.06/2020 ZML/1054/2010 4500174552 CGI IT Czech Republic s.r.o., Laurinova 2800/4, Praha 5, 155 00, CZ 62412388 33,121,94