Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
15.06.2020 2220006145 Oprava BL696EC 4500170951 AUTOMAX PLUS s.r.o., Sladkovičova 127/632, Považská Bystrica, 017 01, SK 46569022 679,67
15.06.2020 2220006146 Pranie OOPP 4500169803 Jozef Kostelanský, Podmanín 160, Považská Bystrica, 017 01, SK 14262240 165,90
15.06.2020 2220006147 zameranie studne 4500170878 Peter Baša geodet, Križovany nad Dudváhom 568, Križovany nad Dudváhom, 919 24, SK 41975740 250,00
15.06.2020 2220006151 analýza odpad. vody 4500171186 LABEKO, s.r.o., Krajinská cesta 2929, Piešťany, 921 01, SK 36239313 77,10
15.06.2020 2220006152 oprava brúsky 4500171324 Fachman - EH Hobby s.r.o., Záhradnícka 66, Bratislava, 821 08, SK 35814951 82,73
15.06.2020 2220006153 Čistiace potreby 4500171565 REMPIK, s.r.o., Kornela Mahra 7882/6, Trnava, 917 08, SK 46321519 192,00
15.06.2020 2220006154 Oprava BA375SL 4500171196 HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 36685879 1,008,78
15.06.2020 2220006155 Kancelársky mat. 4500168814 P-EČKO, s.r.o., Slavkovská 1772/51, Kežmarok, 060 01, SK 44399804 137,80
15.06.2020 2220006156 Prevádzka kanalizácie 05/2020 4500163792 EKOSPOL a.s., Vajanského 20, Žilina, 010 01, SK 00591998 710,00
15.06.2020 2220006158 Údržba klim. BA394SO 4500171065 G - STRONG s.r.o., Rybničná 9214/22, Spišská Nová Ves, 053 31, SK 50775413 2,686,00