Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
10.06.2020 2220005924 ND BA824XS, BA825XS - stlpiky zadného čela Mitsubishi Fuso Canter 4500170408 HuStra, spol. s r.o., M.R. Štefánika 174, Uhrovec, 956 41, SK 36318922 631,92
10.06.2020 2220005926 otryskanie 10ks diskov vozidla MB Actros BA947VB 4500171040 Jozef Jochman - JOCHY, Iliašovce 261, Iliašovce, 053 11, SK 47332425 200,00
10.06.2020 2120000630 Zmluva o dielo - D1 Prešov západ - Prešov juh, vypracovanie DSP, DP, AD ZM/2012/0155 DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK 31322000 13,358,41
10.06.2020 2120000631 Fyzické stráženie východný a západný portál tunela Višňové a zóny SO 203-00, motorizovaná patrolovacia hliadka 36932/2020 SPOMA s.r.o., Kukučínova 1, Martin, 036 01, SK 36398659 16,421,50
10.06.2020 2120000632 ocenenie pozemkov k.ú. Svrčinovec OBJ/41189/2020 Mrázik Marián, Do Stošky 14, Žilina, 010 04, SK 10982396 586,00
10.06.2020 2120000633 ocenenie pozemkov k.ú. Krásna Hôrka OBJ/41150/2020 Mrázik Marián, Do Stošky 14, Žilina, 010 04, SK 10982396 486,00
10.06.2020 2120000634 Ocenenie pozemkov v k.ú. Tvrdošín OBJ/41147/2020 Mrázik Marián, Do Stošky 14, Žilina, 010 04, SK 10982396 438,00
10.06.2020 2120000638 Činnosť stavebného dozoru 50270/2019 NOSTRA, s.r.o., Koprivnická 36, Bratislava-Dúbravka, 841 02, SK 35894628 2,550,00
10.06.2020 2220005928 čistiace a dezinfekčné prostriedky 4500171312 REMPIK, s.r.o., Kornela Mahra 7882/6, Trnava, 917 08, SK 46321519 198,12
10.06.2020 2220005930 Upratovacie služby na odpočívke Piešťany smer ZA - BA za 05/2020 ET/2019/0154 4500170959 AMG Facility SK s.r.o., Lieskovská cesta 6, Zvolen, 960 01, SK 50578901 1,117,86