Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
08.06.2020 2120000615 Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti v tíme SD. 78774/2019 BPPO s.r.o., Hlavná 50, Prešov, 080 01, SK 47509627 1,512,00
08.06.2020 2120000616 Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti 72204/2019 RESTADO s.r.o., Lipského 9, Bratislava, 841 01, SK 36726010 2,189,00
08.06.2020 2120000617 Činnosť koordinátora bezpečnosti 50125/2019 RESTADO s.r.o., Lipského 9, Bratislava, 841 01, SK 36726010 1,232,50
08.06.2020 2120000621 objednávka ZP OBJ/42686/2020 Mikócziová Alena, Kuklovská 80, Bratislava, 841 05, SK 914020 227,00
08.06.2020 2120000625 Služby SD - odborníka na cesty 20877/2020 MRCK GROUP, s.r.o., Pod násypom 22, Bratislava, 841 03, SK 36790745 7,326,00
08.06.2020 2220005736 činnosť BTS a TPO za 05/2020 4500164197 Inštitút práce, s.r.o., Pušovce 7, Pušovce, 082 14, SK 36674711 300,00
08.06.2020 2220005737 elektroinštalačný materiál 4500170617 Peter Jenčík, Lorencova 1091/1, Krompachy, 053 42, SK 33056277 708,30
08.06.2020 2220005738 kancelársky materiál 4500170620 FaxCOPY, a.s., Domkárska 15, Bratislava, 821 05, SK 35729040 212,08
08.06.2020 2220005741 Oprava vozidla MB Arocs 1827 4x2 kukavoz EVČ: BL 290VL - pravidelný servis 1 rok 4500171112 BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK 30228573 339,47
08.06.2020 2220005745 prenájom rohoží 20.04.-17.05.2020 4500164054 Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK 35742364 72,90