Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
05.05.2020 2220004384 strážna služba 04/2020 4500168310 SHIELD, spol. s r.o. Súkromná bezpečnostná služba, Ľudovíta Štúra 70, Michalovce, 071 01, SK 36208922 5,292,00
05.05.2020 2220004385 dezinfekcia mob. toalety 4500168607 AKS group s.r.o., Hollého 383/65, Žilina, 010 01, SK 47424893 432,00
05.05.2020 2220004386 dezinfekcia mob. toalety 4500168815 AKS group s.r.o., Hollého 383/65, Žilina, 010 01, SK 47424893 288,00
05.05.2020 2220004387 kontrola BOZP ZM/2014/0422 4500169931 Ján Fečo - STOP FIRE, servis BP-PO, Ruská Nová Ves 217, Prešov, 080 05, SK 14384850 240,00
05.05.2020 2220004388 kontrola BOZP ZM/2011/0247 4500169934 Ján Fečo - STOP FIRE, servis BP-PO, Ruská Nová Ves 217, Prešov, 080 05, SK 14384850 132,78
05.05.2020 2220004389 oprava a údržba nák. voz. 4500169448 MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK 44020091 3,889,89
05.05.2020 2220004188 Rámcová dohoda o dodávke zemného plynu ZM/2019/0195 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava, 825 11, SK 35815256 11,932,48
05.05.2020 2220004189 Rámcová dohoda o dodávke zemného plynu ZM/2019/0195 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava, 825 11, SK 35815256 1,695,83
05.05.2020 2220004412 prenájom rohoží ZML/441/2010 4500168782 Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK 35742364 65,04
05.05.2020 2320003029 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2020/04244 Slovenský vodohospodársky podnik, š .p., odštepný závod Košice, Ďumbierska 14, Košice, 040 51, SK 3602204704 10,946,83