Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
24.03.2020 2220002888 gumené čižmy ZM/2018/0258 4500166080 REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK 35819081 26,46
24.03.2020 2220002889 rondon kuchársky ZM/2018/0258 4500166268 REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK 35819081 48,84
24.03.2020 2220002890 ochranné rúško 4500168346 A T A K , výrobné družstvo, Jarková 4, Prešov, 080 01, SK 00698113 140,00
24.03.2020 2220002891 oprava BL450ZH 4500168047 Rudolf Tichák - UNICAR, Ivanovce 303, Ivanovce, 913 05, SK 34710728 4,420,00
24.03.2020 2220002892 brúsenie kotúčov na BA820XS 4500167237 STELIT s.r.o., Hlavná 1/1795, Trenčín, 911 05, SK 31594697 824,00
24.03.2020 2220002893 elektroinštalačný materiál 4500166535 SLOVEX ALFA s.r.o., Kubranská 306, Trenčín, 911 01, SK 31416942 2,681,69
24.03.2020 2220002894 servis BA194MC 4500167948 Milan Majerech-MG-servis, Brezolupy 155, Bánovce nad Bebravou, 957 01, SK 30949360 3,350,00
24.03.2020 2220002897 práca autožeriava 4500168024 AST Group, s.r.o., Tamaškovičova 17/2742, Trnava, 917 01, SK 36255998 76,00
24.03.2020 2220002899 servis mobilnej toalety 4500168302 AKS group s.r.o., Hollého 383/65, Žilina, 010 01, SK 47424893 640,00
24.03.2020 2220002900 odborná prehliadka výťahu ZM/2019/0431 4500168586 Ing. Jozef Kaňuch - LIFTKAN, Bitúnková 971/8, Sečovce, 078 01, SK 47687908 156,00