Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
06.03.2020 2220002235 PHM ZM/2011/0402 4500167675 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 3,096,44
06.03.2020 2220002238 PHM ZM/2011/0402 4500165913 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 2,988,87
06.03.2020 2220002239 PHM ZM/2011/0402 4500167706 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 1,885,53
06.03.2020 2220002240 Zmluva o združenej dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prenesení zodpovednosti za odchýlku ZM/2018/0228 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 2,851,66
06.03.2020 2220002242 Zmluva o združenej dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prenesení zodpovednosti za odchýlku ZM/2018/0228 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 6,097,95
06.03.2020 2220002243 potraviny ZM/2018/0188 4500167539 CBA VEREX, a.s., Priemyselná 4606, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31645704 129,76
06.03.2020 2220002244 Zmluva o združenej dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prenesení zodpovednosti za odchýlku ZM/2018/0228 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 1,440,83
06.03.2020 2220002245 chlornan sodny 4500166769 SOBWATER, s.r.o., Slavkovská 6, Levoča, 054 01, SK 36457167 60,00
06.03.2020 2220002246 Rámcová dohoda - Zmluva o poskytovaní elektronických komunikačných služieb ZM/2014/0129 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 7,167,01
06.03.2020 2220002247 kopírovací papier ET/2019/0098 4500167205 Xepap, spol. s r.o., Jesenského 4703, Zvolen, 960 01, SK 31628605 109,00