Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
30.12.2019 2219016957 blok DZVV 4500162968 REPROservis Kováč,s.r.o., SNP 200, Liptovský Hrádok, 033 01, SK 36704393 99,96
30.12.2019 2219016958 sanácia znečistenia,Sekule 4500163777 SOSTEAM SLOVAKIA, s. r. o., Budatínska 43, Bratislava, 851 06, SK 45414408 828,40
30.12.2019 2219016959 servis VZV DESTA 4500163914 SEMATECH s.r.o., Opatovská cesta 10, Košice, 040 01, SK 45281629 155,20
30.12.2019 2219016960 výmena nefunkčnej kamery 4500162869 SPIN - SK s.r.o., Rákoš 9385/7, Zvolen, 960 01, SK 48118621 2,383,00
30.12.2019 2219016961 Pracovné náradie 4500163852 Precon, s.r.o., Školská 32, Nová Baňa, 968 01, SK 36632091 34,94
30.12.2019 2219016990 oprava poruchy ZM/2019/0165 4500161345 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 810,00
30.12.2019 2219016993 oprava poruchy 4500161348 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 865,00
30.12.2019 2219016994 oprava poruchy ZM/2019/0165 4500161346 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 810,00
30.12.2019 2219016996 oprava poruchy 4500161349 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 865,00
30.12.2019 2319015602 Nájomná zmluva PO VP/2020/00083 Mondi SCP, a.s., Tatranská cesta 3, Ružomberok, 034 17, SK 31637051 5,782,11