Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
09.10.2019 2219012775 profylakt.servis klim.a VZT: Motorest Turč.Štiav., SSÚD MT 4500156013 GreMi KLIMA, s.r.o., Kragujevská 9, Žilina, 010 01, SK 36424676 1,005,00
09.10.2019 2219012777 zabezpečovanie prevádzky soc. zar. na odpočívadle Dechtáre 09/2019 4500154338 Róbert Fukas - MANSON, Trieda SNP 62, Banská Bystrica, 974 01, SK 41675347 200,00
09.10.2019 2219012779 oprava poškodených častí mot. voz. BL921EB 4500155075 Todos Žilina s.r.o., Kragujevská 1, Žilina, 010 01, SK 31575790 493,25
09.10.2019 2219012781 vývoz komunálneho odpadu z ľavostranného odpočívadla Štrba za 3. štvrťrok 2019 4500154971 Obec Štrba, Hlavná 188/67, Štrba, 059 38, SK 326615 3,564,60
09.10.2019 2219012782 opakované oboznamovanie pre obsluhu kotlov, vrátane overenia vedomostí 4500156956 Mgr. Iveta Janska - SKA - vzdeláva, Fábryho 15, Košice-Dargovských hrdinov, 040 22, SK 11965711 25,00
09.10.2019 2219012783 PD na ponuku DP v podrobnostiach DRS: "orava mosta ev.č. D1-012, pravobrežná estakáda Prístavného mosta (D3), Petržalka -BA" 4500148720 NAGY NOL, s. r. o., Amurská 5, Bratislava, 821 06, SK 46806199 14,950,00
09.10.2019 2219012784 OOPP ZM/2018/0258 4500157127 REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK 35819081 5,380,61
09.10.2019 2219012785 sada hriadeľ - kľúč 4500158920 A.G.E.S. s.r.o. Olcnava, Jarná 25, Olcnava, 053 61, SK 36179337 225,00
09.10.2019 2219012786 servisná prehliadka na stroji FARESIN FH 10.70 4500157967 TOMS - SK, s.r.o., Jesenského 6, Detva, 962 12, SK 36621323 965,40
09.10.2019 2219012787 Oprava a údržba XEROX WC 7845 S/N 4500159586 Sunsoft plus, spol. s r.o., Hviezdoslavovo námestie 1688/15, Dolný Kubín, 026 01, SK 31590128 60,00