Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
08.10.2019 2219012649 pranie OOPP 4500159188 PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31596347 224,92
08.10.2019 2219012650 ND na vozidlá 4500157792 MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK 44020091 2,787,40
08.10.2019 2219012651 oprava BA812US 4500157785 DOPRAVA A SLUŽBY K &T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK 36008184 154,00
08.10.2019 2219012652 oprava mot. vozidla BA281VB 4500158268 Jozef Delinčák - AUTODIELŇA, Podzávoz 430, Čadca, 022 21, SK 36947717 298,00
08.10.2019 2219012653 oprava diskov, pneuservisné práce na BA052OV 4500159059 Ján Dovina - JADO, Nebojsa 85, Galanta, 924 01, SK 40219615 898,00
08.10.2019 2219012654 oprava regulátora plynu na prívodnom potrubí 4500158590 DIVASI s.r.o., Bratislavská 47, Galanta, 924 01, SK 50197291 249,00
08.10.2019 2219012655 pracovné náradie 4500159081 B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, Bratislava, 811 06, SK 44413467 226,00
08.10.2019 2219012656 stavebný, hutný materiál, pracovné náradie 4500159056 Star Design, s.r.o., Štvrť SNP 997/13, Galanta, 924 01, SK 47631805 1,603,80
08.10.2019 2219012657 kancelársky materiál ET/2019/0024 4500158393 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 436,41
08.10.2019 2219012658 kopírovací papier ET/2019/0098 4500159030 Xepap, spol. s r.o., Jesenského 4703, Zvolen, 960 01, SK 31628605 177,19