Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
16.08.2019 2119000814 Zmluva o poskytnutí služby stavebného dozora pre projekt D1 Hubová - Ivachnová ZM/2014/0205 AECOM POLSKA Sp. z o.o., org.zložka, A. Bernoláka 6, Ružomberok, 034 50, SK 46907360 117,802,86
16.08.2019 2219010229 nápojové poukážky SSÚR GA ZML/1039/2010 4500156081 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 796,60
16.08.2019 2219010225 servisná činnosť v tuneli Bôrik, podjazd Lučivná a ISD D1 Važec - Mengusovce - Jánovce, 1.2. a 3. úsek, SSÚD Meng. ZM/2019/0069 4500155015 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 9,456,10
16.08.2019 2219010226 materiál oplotenia 4500155500 POROSTAV, s. r. o., Teplická 897/28, Turčianske Teplice, 039 01, SK 51425963 1,421,00
16.08.2019 2219010227 opravy vozoviek vrátane podložia 4500153792 Metrostav Asfalt a.s., Stráž 223, Zvolen, 960 01, SK 46120602 176,874,30
16.08.2019 2219010231 nájom admin.a sklad.priestor., parkovisko v k.ú. Malé Chlievany, obec Bánovce nad Bebravou za 7/2019 ZM/2016/0483 4500143830 Správa ciest Trenčianskeho samosprá kraja, príspevková organizácia, Brnianska 3, Trenčín, 911 05, SK 37915568 530,00
16.08.2019 2219010232 oprava poškodených priepustov a rigolov pod diaľnicou v križovatke D1/D3 4500154497 STAVOIMPEX, s. r. o., Národná 3708/20, Žilina, 010 01, SK 46254269 28,869,63
16.08.2019 2219010233 prevádzka IS za 7/2019 ZM/2018/0065 4500156597 TEMPEST, a.s., Krasovského 14, Bratislava 5, 851 01, SK 31326650 208,200,00
16.08.2019 2219010235 pneumatika 4500155839 ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK 31657605 279,00
16.08.2019 2219010236 držiak na papierové utierky 4500155098 Wurth s.r.o., Pribylinská 2, Bratislava, 832 55, SK 00684864 39,99