Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
16.08.2019 2219010239 valanda 4500156026 TEMPO KONDELA, s.r.o., Vojtaššákova 893, Tvrdošín, 027 44, SK 36409154 168,13
16.08.2019 2219010240 ND na vozidlá 4500155907 Ing. Peter Dzadík - VELOTERA, Mičurinova 3447/24, Prešov, 080 01, SK 22909133 123,94
16.08.2019 2219010241 príruba plechová - výroba 4500156166 Štefan Uličný, Široké 251, Široké, 082 37, SK 45305226 6,00
15.08.2019 2319008491 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2019/07465 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 31364501 4,754,93
15.08.2019 2319008492 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2019/07465 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 31364501 2,043,12
15.08.2019 2219010224 zmluvná pokuta 4500156724 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 31364501 1,000,00
15.08.2019 3019000598 súdny poplatok 2S/50/2018 4500156292 Krajský súd Prešov, Hlavná 22, Prešov, 080 01, SK 17068410 70,00
15.08.2019 3019000599 súdny poplatok za kasačnú sťažnosť 1S/201/2018, 1S/101/2019 4500156290 Krajský súd Bratislava, Záhradnícka 10, Bratislava, 813 66, SK 00215759 70,00
15.08.2019 2219010178 mesačné nájomné za 07/2019 ZM/2018/0348 4500156312 Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK 35740710 12,500,00
15.08.2019 2219010161 oprava DBZ, tlmiča nárazov HIASA na D3, križovatka ZA - Strážov ZM/2019/0085 4500153424 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 16,515,00