Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
12.08.2019 2219009959 kontrola hasiacich prístrojov, kontrola požiarnych vodovodov 4500124148 STOLAMED PLUS, s. r. o., Michalská 9, Bratislava, 811 03, SK 46892923 114,43
12.08.2019 2219010014 demontáž a montáž kamier z dôvodu zateplovania AB budovy 4500154040 VIMON s.r.o., Národná 7, Žilina, 010 01, SK 36369071 274,00
12.08.2019 2219010022 oprava mosta ev.č. 06810-001 cez potok, privádzač D1 Prešov"za 07/2019 ZM/2019/0091 4500153624 FIRESTA-FIŠER rekonstrukce, stavby a.s., V záhradách 17, Bratislava, 811 02, SK 31802338 83,537,61
12.08.2019 2219010030 ND na vozidlá 4500155506 Ladislav Hamar AUTO-MOTO, Hviezdoslavova 2921/6, Malacky, 901 01, SK 32637390 794,17
12.08.2019 2219010031 ND na BA587PK 4500155713 BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK 30228573 280,45
12.08.2019 2219010046 školenie 4500155376 Bezpa Consult s. r. o., Svrčinovec 121, Svrčinovec, 023 12, SK 44419881 81,00
12.08.2019 2219010047 služby v oblasti ŽP za 07/2019 ZML/438/2010 4500153096 ENEX consulting, s. r. o., Hanzlíkovská 1987/85B, Trenčín, 911 05, SK 50401572 1,278,78
12.08.2019 2219010051 vysprávky výtlkov tryskovou metódou Jetpatcher na R1/R1a 4500152790 DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 00684422 460,00
12.08.2019 2219010052 vysprávky výtlkov tryskovou metódou Jetpatcher na R1/R1a 4500153873 DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 00684422 460,00
12.08.2019 2219010053 OOPP 4500155400 KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK 36362981 68,08