Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
29.07.2019 2219009353 ND na vozidlá 4500155206 TOMIRTECH, s. r. o., Demänovská 867, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36369365 512,97
29.07.2019 2219009354 oprava úniku oleja zo servoriadenia BA095PN 4500153531 Protect servis s.r.o., Vodomeračská 1, Košice, 040 11, SK 45389535 540,84
29.07.2019 2219009347 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd ZML/641/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 35850370 603,66
29.07.2019 2219009401 obnovenie zabezpeč.značky mont.pr.plombe, EIC:24ZVS0000667857M, OM:Vydumanec 0, 080 01 Prešov 4500155332 Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, Košice, 042 91, SK 36599361 12,00
29.07.2019 2219009402 poplatok za náklady na dopravu, EIC kód:24ZVS0000667857M, OM:Vydumanec 0, 080 01 Prešov 4500155332 Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, Košice, 042 91, SK 36599361 16,67
29.07.2019 3019000560 nájomné za nebytové priestory 08/2019 4500155239 Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, 826 19, SK 003328 91,55
29.07.2019 3019000561 nájomné za nebytové priestory - vedľajšie náklady za 08/2019 4500155243 Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, 826 19, SK 003328 50,00
29.07.2019 3019000562 nájomné za nebytové priestory (voda, plyn, elektrika...) za 08/2019 4500155242 Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, 826 19, SK 003328 1,541,70
29.07.2019 3019000563 nájomné za nebytové priestory za 08/2019 4500155240 Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, 826 19, SK 003328 2,875,55
29.07.2019 2219009355 elektroinštalačný materiál 4500155064 Vladimír FEDRA - FEIM, Štúrova 1546/4, Malacky, 901 01, SK 32630671 650,30