Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
24.07.2019 2119000732 odstránenie dnového sedimentu 57766/2019 Hydrant, s.r.o., Stupavská 34, Bratislava, 831 03, SK 36657531 147,000,00
24.07.2019 2119000733 Odber vzoriek a výkon skúšok vôd k vydaniu záväzného posudku na užívanie stavby 4500153584 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s ., Priemyselná 10, Piešťany, 921 79, SK 36252484 382,35
24.07.2019 2219009236 školenie: Špeciality z daňovej kuchyne (2-dňové školenie) v Hotel Bešeňová (8. - 9.4.2019) 4500147490 Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, Žilina, 010 01, SK 31592503 765,00
24.07.2019 2219009237 výmena a oprava mostných záverov typu 3W na mostoch v správe NDS a.s., most č. D1-159.6 Beluša MZ 1 a 8 ZM/2016/0119 4500146882 AQUA-VITA spol. s r.o., Galvaniho 12/A, Bratislava, 821 04, SK 17310687 208,204,98
24.07.2019 2319007573 Vecné bremeno na pozemok FO/PO VP/2019/07975 Biofarma, s.r.o., Jablonov 17, Jablonov, 053 03, SK 47232382 12,47
24.07.2019 3019000552 používanie frekvencie a za pridelené volacie znaky, č.p. 9910501274, obdobie: III.Q.2019 4500154953 Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK 42355818 45,03
24.07.2019 3019000553 používanie frekvencie a za pridelené volacie znaky, č.p. 9910501261, obdobie: III.Q.2019 4500154951 Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK 42355818 74,88
24.07.2019 3019000554 používanie frekvencie a za pridelené volacie znaky, č.p. 1010501045, obdobie: III.Q.2019 4500154950 Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK 42355818 67,92
24.07.2019 5019000367 reg.popl.za doménu - edialnicnenalepky.sk, evignette.sk za obdobie 10.8.2019 - 9.8.2020 4500154479 Webglobe - Yegon, s.r.o., Stará Prievozská 2, Bratislava, 821 09, SK 36306444 57,12
24.07.2019 2219009240 dofakturácia(ťarchopis) mesačného nájomného skladu Trenčín za 5/2019 k fa č.2019024(2219007512) ZM/2019/0104 4500155614 Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK 35740710 1,250,00