Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
11.07.2019 2219008696 materiál na opravu klimatizácie 4500153999 Motor-Car Banská Bystrica, spol. s r.o., Zvolenská cesta 48, Banská Bystrica, 974 05, SK 36643947 309,41
11.07.2019 2219008697 čistenie kanalizácie na odpočívadle Piešťany 4500154400 SEHOS PLUS s. r. o., Korytnická 5163/2, Bratislava, 821 06, SK 46979760 326,00
11.07.2019 2219008698 ND na vozidlá 4500154199 AutoSave, s.r.o., 1.mája 5470/46, Malacky, 901 01, SK 36451614 45,26
11.07.2019 2219008699 elektro materiál 4500153789 ELEKTROSET KROMPACHY s.r.o., Novozámocká 102A/527, Nitra, 949 05, SK 31654169 34,44
11.07.2019 2219008700 poplatky za prenájom fliaš 4500154349 SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK 35746343 144,80
11.07.2019 2219008701 vývoz veľkoobjemového kontajnera Nová Baňa 4500143184 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK 34115901 72,67
11.07.2019 2219008702 vývoz veľkoobjemového kontajnera - stredisko Žarnovica 4500143185 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK 34115901 72,67
11.07.2019 2219008704 pranie OOPP 4500152658 Ľubomíra Kováčová - Rýchločistiareň Mýval, SNP 108, Žiar nad Hronom, 965 01, SK 33326592 135,31
11.07.2019 2219008705 vypracovanie projekt.dokumentácie 4500152983 GLOBAL POWER s. r. o., Puškinova 17/1688, Poprad - Matejovce, 059 51, SK 35827815 1,730,00
11.07.2019 2219008706 Opakovaná TK za BA650MC 4500152722 Alena Koštialiková, Kráľovská cesta 1, Šaľa, 927 01, SK 35367512 30,00