Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
08.07.2019 2119000656 stanovenie VŠH VB OBJ/60048/30201/2019 Ing. Peter Valíček, Slamkova ulica 1859/17A, Mojmírovce, 951 15, SK 40686353 3,500,00
08.07.2019 2119000657 Dodanie a montáž klimatizačných jednotiek do prevádzkovej budov SSÚD1 Malacky 4500153200 QUAZAR SK s.r.o., Halašova 11048/36A, Bratislava - Nové Mesto, 831 03, SK 35688106 12,557,18
08.07.2019 2219008248 oprava vozovky diaľ. mosta ev.č. D1-133 Skala 4500152529 Metrostav Asfalt a.s., Stráž 223, Zvolen, 960 01, SK 46120602 133,000,00
08.07.2019 2219008249 oprava vozovky mosta ev.č. D1-126, most nad D1 na privádzači TN 4500152859 Metrostav Asfalt a.s., Stráž 223, Zvolen, 960 01, SK 46120602 176,230,00
08.07.2019 2219008286 prenájom plynových fliaš 4500154355 Messer Tatragas spol.s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava, 819 44, SK 685852 39,15
08.07.2019 2219008287 upratovacie služby , hygienické náplne za 06/2019 ZML/237/2010 4500154341 Kaping s.r.o., Budovateľská 50, Prešov, 080 01, SK 36655651 418,87
08.07.2019 2219008289 prenájom mobilných toaliet 12.06. - 19.06.2019 4500150241 AKS group s.r.o., Hollého 383/65, Žilina, 010 01, SK 47424893 1,078,00
08.07.2019 2219008290 likvidácia odpadu za 06/2019 ZML/263/2010 4500152276 AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o., Osvetová 24, Bratislava, 821 05, SK 36357065 1,303,29
08.07.2019 2219008292 pranie a čistenie OOPP 4500153324 PRAMAKO, s.r.o., Podháj 67, Banská Bystrica, 974 05, SK 36698121 8,82
08.07.2019 2219008293 čistenie kanalizácie na stredisku GA 4500153191 SEZAKO Trnava s.r.o., Orešanská 11, Trnava, 917 01, SK 36263800 226,60