Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
08.07.2019 2219008329 PK ISD Behárovce - Fričovce - III. etapa ZM/2016/0175 4500149642 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 8,455,27
08.07.2019 2219008330 servis vozidiel 4500150502 PETCAR SERVIS s.r.o., Dopravná 9, Košice, 040 11, SK 36568821 66,65
08.07.2019 2219008331 PK TU, KD, EZS, UPS a MVV ZM/2016/0175 4500149635 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 18,310,71
08.07.2019 2219008332 servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkciu technika PO, BOZP za 7/2019 ZML/223/2010 4500143723 OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK 34947396 272,19
08.07.2019 2219008334 svietidlá 4500150333 LUXMAX ENERGY a.s., Poděbradova 2017/61, MORAVSKÁ OSTRAVA,OSTRAVA 2, 702 00, CZ 28591216 4,186,00
08.07.2019 2219008335 servis stroja 4500153009 HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK 36249297 536,00
08.07.2019 2219008336 medzikružie plné 4500153480 GUMEX SK, spol. s r.o., Studená 5, Bratislava, 821 04, SK 36366811 60,50
08.07.2019 2219008337 Spojovací, spotr materiál 4500153843 P-EČKO, s.r.o., Slavkovská 1772/51, Kežmarok, 060 01, SK 44399804 10,30
08.07.2019 2219008338 Materiál natier-farby,ried ZM/2018/0335 4500153737 Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK 31411851 192,10
08.07.2019 2219008339 Elektroinštalačný materiál 4500151171 BYTOX PP, s.r.o., Fraňa Kráľa 2070/36, Poprad, 058 01, SK 36705381 375,00