Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
10.05.2019 2219005397 úprava soc.zariadení, obnova stien, podláh, chata Štós 4500149493 MAX-STAV s.r.o., Bukovec 160, Bukovec, 044 20, SK 47016043 6,487,00
10.05.2019 2219005398 Zmluva o združenej dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prenesení zodpovednosti za odchýlku ZM/2018/0228 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 27,485,60
10.05.2019 2219005400 výmena a oprava mostných záverov typu 3W na mostoch v správe NDS a.s., most č.D1-031,032 a 033 ZM/2016/0119 4500146882 AQUA-VITA spol. s r.o., Galvaniho 12/A, Bratislava, 821 04, SK 17310687 22,141,76
10.05.2019 2219005401 oprava vo vodovod.šachte 4500149762 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s ., Priemyselná 10, Piešťany, 921 79, SK 36252484 672,02
10.05.2019 2219005403 Rámcová zmluva o dodávke zemného plynu ZM/2017/0209 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava, 825 11, SK 35815256 20,155,32
10.05.2019 2219005417 systém regulácie el.rezerv.kapacity T.Šibeník 4500150517 Ing. Otto Komiňák, Sabinovská 34, Veľký Šariš, 082 21, SK 36905534 3,675,00
10.05.2019 2219005500 vyprac.analýzy rizík a ktual. bezp.dokument.tunela Bôrik 4500131990 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 11,945,00
10.05.2019 2219005501 kopírovací papier A4, A3 ET/2018/0155 4500150145 Xepap, spol. s r.o., Jesenského 4703, Zvolen, 960 01, SK 31628605 115,60
10.05.2019 2219005505 služby odpad.hospodárstva za 4/2019 ZML/263/2010 4500148835 AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o., Osvetová 24, Bratislava, 821 05, SK 36357065 1,654,14
10.05.2019 2219005508 materiál 4500147047 Magdaléna Puchalová – COLOR-MIX, Katúň 34, Spišské Podhradie, 053 04, SK 43206158 102,87