Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
18.04.2019 2219004572 čistiace tablety, kanvica, filter, penič mlieka, kanvica Eta 4500149755 Robert Mihálik ELEKTROMAX, Veterná 18/G, Trnava, 917 01, SK 34424661 171,56
18.04.2019 2219004573 dopravné značky 4500148754 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 4,527,55
18.04.2019 2219004574 rozvádzač 4500149802 MEOS, s.r.o., Štúrova 1278, Detva, 962 12, SK 46030506 100,00
18.04.2019 2219004575 čerpadlo 4500149826 MAJÁK SK, s r.o., Sielnická 775/6, Kováčová, 962 37, SK 36722049 999,00
18.04.2019 2219004576 spojovací materiál, pracovné náradie 4500149844 JKK Trading, s.r.o., Korytárky 1006, Korytárky, 962 04, SK 47053950 35,12
18.04.2019 2219004577 ND na vozidlá 4500149830 J+A LUNA AUTO, s.r.o., Revolučná 3, Liptovský Mikuláš, 031 05, SK 47691930 186,50
18.04.2019 2219004578 uzáver paliva 4500148969 Nemček SONES spol. s r.o., Bulharská 2475/44, Trnava, 917 01, SK 36248371 45,41
18.04.2019 2219004579 maliarsky materiál ZM/2018/0335 4500149405 Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK 31411851 47,15
18.04.2019 2219004580 maliarsky, natieračsky materiál ZM/2018/0335 4500149055 Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK 31411851 382,86
18.04.2019 2219004583 pneuservisné práce 4500149677 ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK 31657605 22,17