Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
17.04.2019 2219004529 pravidelná servisná prehliadka NV BA943VB ET/2019/0060 4500149329 BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK 30228573 1,295,00
17.04.2019 2219004531 stavebný, hutný materiál, spojovací materiál, pracovné náradie 4500149709 INŠTALMONT IN s.r.o., 1.mája 98/30, Malacky, 901 01, SK 35874511 337,02
17.04.2019 2219004532 LED rampa 4500148916 ALL-SIG, spol. s.r.o., Stará Vajnorská 4, Bratislava, 831 04, SK 44602324 750,00
17.04.2019 2219004538 údržba a opravy ASD na D a RC ZM/2019/0081 4500150816 BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK 31564518 4,712,08
17.04.2019 2219004540 prenájom mobilných toaliet 06.03.2019 - 03.04.2019 4500145665 AKS group s.r.o., Hollého 383/65, Žilina, 010 01, SK 47424893 14,336,00
17.04.2019 2219004560 výmena poškodeného skla na BA901VP- PU 4500148746 Autosklo Hornet, s.r.o., Žilinská 774/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31600476 276,29
17.04.2019 2219004561 výmena poškodeného skla na BL921EB - PU 4500149333 Autosklo Hornet, s.r.o., Žilinská 774/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31600476 207,78
17.04.2019 2219004564 oprava a údržba plyn.zariadení SSÚD PB 4500148819 SIDOR s.r.o., Belanského 91/58, Kysucké Nové Mesto, 024 01, SK 50192442 566,75
17.04.2019 2219004581 káva ZM/2016/0412 4500149943 KÁVOMATY, s.r.o., Nižná brána 2, Kežmarok, 060 01, SK 31735657 99,48
17.04.2019 2219004535 burzový poplatok ku kontraktu č. 1900000021 ZM/2019/0113 4500151439 Komoditná burza Bratislava, a. s., Trnavská cesta 50/A, Bratislava, 821 02, SK 31337406 800,00