Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
17.04.2019 2319004755 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2019/05613 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17335345 20,524,75
17.04.2019 2119000296 Zmluva o poskytnutí služieb - Činnosť stavebnotechnického dozoru pre projekt D1 Budimír - Bidovce ZM/2016/0458 SGS Czech Republic s.r.o., K Hájúm 1233/2, Praha, 155 00, CZ 48589241 280,090,70
17.04.2019 2119000297 Zmluva o poskytnutí služieb - Činnosť stavebnotechnického dozoru pre projekt D1 Budimír - Bidovce ZM/2016/0458 SGS Czech Republic s.r.o., K Hájúm 1233/2, Praha, 155 00, CZ 48589241 11,275,00
17.04.2019 2119000299 Zmluva o poskytnutí služieb - Činnosť Stavebnotechnického dozoru pre D1 Svinia - Prešov, západ, dobudovanie križovatky Prešov, západ ZM/2016/0176 imvia-ENGINEERING s.r.o., Budovateľská 50, Prešov, 080 01, SK 45248681 4,594,00
16.04.2019 2219004468 súčasti zvodidiel NH4 ZM/2015/0144 4500147403 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 14,823,00
16.04.2019 2219004469 súčasti zvodidiel NH4 ZM/2015/0144 4500148727 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 3,600,00
16.04.2019 2219004470 oprava NR124, NR105, NR106, NR108, NR119, NR110 na D1 ZML/687/2010 4500148129 NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK 35758805 4,109,58
16.04.2019 2219004475 autobatéria ZM/2017/0066 4500149317 AutoSave, s.r.o., 1.mája 5470/46, Malacky, 901 01, SK 36451614 42,56
16.04.2019 2219004476 pranie a čistenie posteľnej bielizne a OPP 4500149374 PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31596347 99,77
16.04.2019 2219004477 servis po prejazdení 150000 km na BL139HZ 4500147637 ALTERIA MOTOR, s. r. o., Predmestská 90, Žilina, 010 01, SK 36805394 371,31