Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
11.04.2019 2219004289 pracovné náradie, spojovací, spotrebný materiál 4500149313 SMART, s.r.o., Coburgova 76, Trnava, 917 02, SK 34124128 259,97
11.04.2019 2219004290 opakované školenie viazačov bremien, aktualizačná príprava 4500148443 GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36376981 249,00
11.04.2019 2219004291 Letenky (Simon, Voleník, Kocák) 4500149748 ETN Slovakia, spol. s.r.o., Tupého 23/A, Bratislava-Nové Mesto, 831 01, SK 31379508 973,41
11.04.2019 2219004292 oprava vozidla BA053OS 4500146284 Ján Kučerka - JAMES, Mateja Bela 2464/36, Trenčín, 911 08, SK 33180261 1,323,14
11.04.2019 2219004293 výroba tlačovej produkcie 4500147357 LUSKPRESS, spol. s r.o., Kupeckého 2, Bratislava, 821 08, SK 31361200 300,00
11.04.2019 2219004294 tlač a knihárenské spracovanie 4500147358 LUSKPRESS, spol. s r.o., Kupeckého 2, Bratislava, 821 08, SK 31361200 300,00
11.04.2019 2219004295 údržba zelene na odp. Kostolná 4500147000 Vasagro, spol. s r.o., Svinná 587, Svinná, 913 24, SK 51445719 798,00
11.04.2019 2219004296 strážna služba 3/2019 ET/2018/0336 4500147333 AMG Security s.r.o., Lieskovská cesta 6, Zvolen, 960 01, SK 46268995 3,541,56
11.04.2019 2219004297 tlač a knihárenské spracovanie letákov 4500147354 LUSKPRESS, spol. s r.o., Kupeckého 2, Bratislava, 821 08, SK 31361200 195,00
11.04.2019 2219004298 nájom, teplo ZM/2015/0420 4500149727 AGROSEV, spol. s r.o., Bottova 1, Detva, 962 12, SK 36033499 2,117,35