Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
01.04.2019 2219003688 ND na vozidlá 4500148544 ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK 36637637 780,00
01.04.2019 2219003689 spojovací, spotrebný materiál, pracovné náradie 4500147054 FACHMAN Z-A s.r.o., Pod Sobotiskom 200/15, Granč-Petrovce, 053 05, SK 50381539 32,11
01.04.2019 2219003690 strážna služba za 3/2019, obj. Ba Vajnory ET/2018/0310 4500147021 SPB Security s.r.o., Kremnická 26, Bratislava, 851 01, SK 44626975 3,368,83
01.04.2019 2219003691 plnenie požiadaviek CO obyvateľstva v rámci kalendárneho roka 2019, aktualizáciu plánu ochrany zamestnancov, vzdelávacia činnosť 4500146355 Ing. Filip Forrai, Cottbuská 1371/22, Košice-Sídlisko KVP, 040 23, SK 51677717 200,00
01.04.2019 2219003692 spojovací, spotrebný materiál 4500147060 FACHMAN Z-A s.r.o., Pod Sobotiskom 200/15, Granč-Petrovce, 053 05, SK 50381539 115,06
01.04.2019 2219003693 spojovací, spotrebný materiál 4500147060 FACHMAN Z-A s.r.o., Pod Sobotiskom 200/15, Granč-Petrovce, 053 05, SK 50381539 443,93
01.04.2019 2219003733 mobilný telefón ZM/2018/0338 4500148811 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 0,80
01.04.2019 2219003736 upratovacie služby na odpočívadle T. Štiavnička 03/2019 ET/2018/0332 4500144016 Ľuboš Cudziš, A.H.Škultétyho 351/56, Veľký Krtíš, 990 01, SK 50035151 1,111,72
01.04.2019 2219003737 mesačná kontrola EPS za 03/2019 4500144656 ALAM, s.r.o., Mlynské Luhy 88, Bratislava, 821 05, SK 35839465 45,00
01.04.2019 5019000331 účastnícky poplatok za konferenciu "Pracovné právo 2019" 4500148722 EU Generation Dipl.-Ing.Dagmar Zbor y, Erlachgasse 12/16, Wien, 1100, AT 57792847 988,00