Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
22.02.2019 2219002006 oprava bodovacieho stroja 4500145910 SOBRAS WELD, s.r.o., Suchovská cesta 5, Trnava, 917 01, SK 45888841 334,00
22.02.2019 2219002009 PHM diesel ZM/2011/0402 4500146527 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 3,114,31
22.02.2019 2219002011 PHM diesel, benzín ZM/2011/0402 4500146538 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 991,97
22.02.2019 2219002017 oprava spojky, servisná prehliadka s výmenou oleja na BL675ES 4500145392 GRIF, spol. s.r.o., Panónska cesta 21, Bratislava V, 851 04, SK 17333296 1,395,31
22.02.2019 2219002018 akumulátor ZM/2017/0066 4500146270 AutoSave, s.r.o., 1.mája 5470/46, Malacky, 901 01, SK 36451614 22,44
22.02.2019 2219002019 príložky 4500146164 KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK 31641440 263,52
22.02.2019 2219002020 oprava krovinorezov Stihl FS 480 4500146380 Ing.Karol Kamenský - Kameň, Dukelských hrdinov13, Zvolen, 960 01, SK 33288682 481,67
22.02.2019 2219002021 oprava krovinorezov Stihl 4500146378 Ing.Karol Kamenský - Kameň, Dukelských hrdinov13, Zvolen, 960 01, SK 33288682 571,90
22.02.2019 2219002022 benzínová rozbrusovačka Stihl TS400 4500146387 Ing.Karol Kamenský - Kameň, Dukelských hrdinov13, Zvolen, 960 01, SK 33288682 832,50
22.02.2019 2219002023 oprava mot. vozidla BA840JD 4500146498 GRIF, spol. s.r.o., Panónska cesta 21, Bratislava V, 851 04, SK 17333296 3,264,16