Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.02.2025 | 2225001410 | odborné posúdenie | 4500247048 | DEKPROJEKT SR s.r.o., Kamenná ul. 6, Žilina, 010 01, SK | 48078336 | 1,790,00 | |
| 18.02.2025 | 2225001411 | servis BT138DU | 4500251023 | HS-PLUS,s.r.o., Pod Táborom 32, Prešov, 080 01, SK | 31726402 | 287,19 | |
| 18.02.2025 | 2225001412 | Aqua Natura | 4500250978 | Aquaservis Slovakia a.s., Balassiho 688/26, Štúrovo, 943 01, SK | 51913852 | 98,32 | |
| 18.02.2025 | 2225001413 | dočasné užívanie stojana 2/25 | ZM/2024/0076 | 4500251403 | Towercom, a.s., Cesta na Kamzík 14, Bratislava, 831 01, SK | 36364568 | 580,00 |
| 18.02.2025 | 2225001415 | zber, preprava kadávrov 2/25 | 4500250940 | TD, s.r.o., Agátová 31, Košice, 040 14, SK | 36202738 | 1,376,70 | |
| 18.02.2025 | 2225001416 | Provízia z predaja DZ 01/2025 | ZM/2024/0093 | 4500251402 | FED-oil, s.r.o., Košická 1758/1, Senec, 903 01, SK | 45616973 | 122,39 |
| 18.02.2025 | 2225001418 | Uličné LED svietidlo | 4500249467 | HAGARD: HAL, spol. s r.o., Pražská 9, Nitra, 949 11, SK | 50111990 | 4,875,00 | |
| 18.02.2025 | 2225001419 | ťažná tyč | 4500250727 | AUTOBIZNIS.SK s.r.o., Opatovská 481/32, Trenčín, 911 01, SK | 51337657 | 528,45 | |
| 17.02.2025 | 3025000051 | Pokuta | Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, Bratislava, 814 99, SK | 00603481 | 52,00 | ||
| 17.02.2025 | 2225001345 | Vyúčtovanie reg.poplatkov | 4500249684 | Webglobe, a.s., Stará Prievozská 1349/2, Bratislava, 821 09, SK | 52486567 | 83,95 |