Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
04.02.2019 2219000904 oprava ventilátora kúrenia na BA095PN 4500145193 Protect servis s.r.o., Vodomeračská 1, Košice, 040 11, SK 45389535 100,67
04.02.2019 2219000909 mazivá, ND na vozidlá 4500145228 FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK 31703640 288,89
04.02.2019 2219000910 právna pomoc za 01/2019 ZM/2017/0185 4500145980 JUDr. Marta Urbánková, Šafárikovo nám. 2, Bratislava, 811 02, SK 31785433 2,500,00
04.02.2019 2219000914 oprava nákladného vozidla BL148IM 4500144913 AUTOSERVIS TRUCK TOM, s. r. o., Kafendova 5279/16, Vrútky, 038 61, SK 45477779 477,50
04.02.2019 2219000916 upratovacie, čistiace práce IO Žilina za 01/2019 ZML/145/2010 4500145364 Dr. Ing. Katarína Zgútová - KZ SERV IS, Energetikov 166/14, Žilina, 010 01, SK 35121530 465,02
04.02.2019 2219000918 kanvica rýchlovarná 4500145202 MaRS,s.r.o., Garbiarska 905, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31563694 38,00
04.02.2019 2219000919 servis a prenájom predložiek za 01/2019, Polianky 19 ZML/115/2010 4500145561 ŠKP servis s.r.o., Záporožská 8, Bratislava, 851 01, SK 35813130 65,55
04.02.2019 2219000920 servis a prenájom predložiek za 01/2019, Dúbravská cesta ZML/115/2010 4500145563 ŠKP servis s.r.o., Záporožská 8, Bratislava, 851 01, SK 35813130 75,00
04.02.2019 2219000921 dopravné značky 4500143664 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 804,00
04.02.2019 2219000922 dopravné značky 4500144217 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 320,00