Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
31.01.2019 2219000748 EK, TK na BA785PG 4500144549 Lívia Berezná - UNI STK, Petrovianska 1, Prešov, 080 01, SK 41749561 50,00
31.01.2019 2219000749 upratovacie služby na objekte HP Čunovo za 01/219 4500137813 Armorex s.r.o., Hrnčiarska 2, Košice, 040 01, SK 36177016 4,203,60
31.01.2019 2219000750 upratovacie služby na HP Jarovce za 01/2019 4500137817 Armorex s.r.o., Hrnčiarska 2, Košice, 040 01, SK 36177016 4,203,60
31.01.2019 2219000751 upratovacie služby na objekte č. 404-00 a 405-00 za 01/2019 4500129082 Armorex s.r.o., Hrnčiarska 2, Košice, 040 01, SK 36177016 998,50
31.01.2019 2219000752 upratovacie služby na objekte Malý Šariš za 01/2019 4500128643 Armorex s.r.o., Hrnčiarska 2, Košice, 040 01, SK 36177016 644,79
31.01.2019 2219000755 pneuservisné práce 4500144566 ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK 31657605 10,21
31.01.2019 2219000756 emisná a technická kontrola vozidla BA460MF 4500144726 Lívia Berezná - UNI STK, Petrovianska 1, Prešov, 080 01, SK 41749561 50,00
31.01.2019 2219000757 technická kontrola vozidla BA785PG 4500144745 Lívia Berezná - UNI STK, Petrovianska 1, Prešov, 080 01, SK 41749561 14,17
31.01.2019 2219000759 ročná kontrola elektrickej (EPS) na SSÚD Mengusovce 4500144191 Ing. Miroslav Ondrejčík G.M.O. electric, Trieda 1. mája 2333/24, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 34526421 476,00
31.01.2019 2219000762 materiál 4500144452 Martin Ratkoš UNIMIX, Východná 762, Východná, 032 32, SK 35163381 959,05