Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
16.11.2018 2118001331 Sanácia zosuvu svahu 4500131182 GMT projekt, spol. s r.o., Námestie SNP 1, Bardejov, 085 01, SK 36484971 145,585,83
16.11.2018 2218014051 počítačový kurz MOC 20347 - office 365 nasadenie a správa 4500133861 IT Learning Slovakia,s.r.o., Kominárska 2, 4, Bratislava, 831 04, SK 43939899 870,00
16.11.2018 2218013887 Zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní odpadových vôd VK ZML/369/2010 Západoslovenská vodárenská spoločno sť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, 949 60, SK 36550949 424,78
16.11.2018 2218013888 Zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní odpadových vôd VK ZML/369/2010 Západoslovenská vodárenská spoločno sť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, 949 60, SK 36550949 120,70
16.11.2018 2218014055 obnova VDZ na D1 v úseku Pečňa - Bajkalská - Vajnory ZM/2015/0532 4500126853 SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK 31606458 178,772,00
16.11.2018 2218014057 obnova VDZ na D1 v úseku Petrovany (Haniska) - Budimír 4500124922 SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK 31606458 112,194,50
16.11.2018 2218014060 oprava odkvapového systému 4500139821 KAPAMI s.r.o., Štvrť SNP 998/24, Galanta, 924 01, SK 51170515 19,788,80
16.11.2018 2218014062 oprava bleskozvodu 4500139918 ELITSTAV s.r.o., Matúškovo 120, Matúškovo, 925 01, SK 50365789 19,728,88
16.11.2018 2218014064 oprava a montáž elektrickej prípojky k meteozariadeniu OP PN PJP 4500140163 ELITSTAV s.r.o., Matúškovo 120, Matúškovo, 925 01, SK 50365789 10,371,29
16.11.2018 2218014066 realizácia VDZ na R1, v úseku TT-NR ZM/2015/0532 4500135958 SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK 31606458 31,320,00