Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
07.11.2018 2218013360 ND na vozidlá 4500140073 HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK 36253308 988,00
07.11.2018 2218013361 stravné lístky Trnava ZML/1039/2010 4500140086 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 6,004,80
07.11.2018 2218013362 strážna služba LM 10/2018 ET/2018/0187 4500138249 AMG Security s.r.o., Lieskovská cesta 6, Zvolen, 960 01, SK 46268995 2,897,21
07.11.2018 2218013363 stavebný, hutný materiál 4500139936 KVIP s.r.o., Stará Vajnorská 37, Bratislava, 831 04, SK 36315991 64,04
07.11.2018 2218013374 nastavenie šablón video detekčného systému a rozmerovej kalibrácie ZML/959/2010 4500138831 ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK 46924388 1,437,00
07.11.2018 2218013394 strážna služba Mengusovce za 10/2018 ET/2018/0225 4500137937 TERAVA, s.r.o., Na Letisko 2121/44, Poprad, 058 01, SK 44644329 2,626,32
07.11.2018 2218013395 práce technika PO za 10/218 na IO Prešov ZM/2011/0247 4500140690 Ján Fečo - STOP FIRE, servis BP-PO, Ruská Nová Ves 217, Prešov, 080 05, SK 14384850 132,78
07.11.2018 2218013398 oprava zárubného múru na D1 SSÚD TN 4500138868 GPP INDUSTRIE BAU, s. r. o., Kragujevská 398, Žilina, 010 01, SK 44562977 20,000,00
07.11.2018 2218013399 obnova povrchu a protišmyk.vlastností CB krytu vozovky tunela Sitina vysokotlak.vodným lúčom 4500136009 KA-BE s.r.o., Hričovská 205, Žilina, 010 01, SK 50401815 49,900,00
07.11.2018 2218013400 údržba vozoviek emulznými technolog. D2 v BA ĽZP ZM/2015/0512 4500136701 DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 00684422 87,264,66