Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
16.02.2018 2218001454 motorová nafta ZM/2015/0442 4500125440 T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK 34140425 9,189,14
16.02.2018 2218001455 Aqueous Jetkleen Service ZML/219/2010 4500125868 Safety-Kleen Slovakia,s.r.o., Nádražná 36, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK 31441963 806,82
16.02.2018 2218001457 Optimalizácia IS SAP 4500121570 TEMPEST, a.s., Galvaniho 17/B, Bratislava, 821 04, SK 31326650 44,400,00
16.02.2018 2218001459 bezpečnostný materiál 4500121568 BE-soft a.s., Krakovská 2398/23, Košice, 040 01, SK 36191337 3,80
16.02.2018 2218001460 bezpečnostný materiál 4500122563 BE-soft a.s., Krakovská 2398/23, Košice, 040 01, SK 36191337 2,10
16.02.2018 2118000149 Zmluva o dielo - D1 Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala, stavebné práce ZM/2014/0188 DÚHA, a.s., Prievozská 4D, Bratislava - mestská časť Ružinov, 821 09, SK 31690360 1,118,970,13
16.02.2018 2118000151 Zmluva o dielo - D1 Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala, stavebné práce ZM/2014/0188 Salini Impregilo S.p.A.,, Via dei Missaglia 97, Miláno, 201 42, SK 47863617 3,356,910,39
16.02.2018 2118000153 Zmluva o dielo - D1 Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala, stavebné práce ZM/2014/0188 Salini Impregilo S.p.A.,, Via dei Missaglia 97, Miláno, 201 42, SK 47863617 574,830,55
16.02.2018 2118000168 Zmluva o dielo - D1 Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala, stavebné práce ZM/2014/0188 DÚHA, a.s., Prievozská 4D, Bratislava - mestská časť Ružinov, 821 09, SK 31690360 191,610,19
16.02.2018 2218001461 preventívna protipožiarna prehliadka,odovzdanie odbornej agendy BOZP, PO 4500124092 BE-soft a.s., Krakovská 2398/23, Košice, 040 01, SK 36191337 68,70