Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
22.12.2017 2217015643 pracovné náradie, spojovací, spotrebný materiál 4500122911 Ing.Ivan Vavrovič - LIPTOVconsult WTC reflekt-profináradie, Garbiarska 2032, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 32588810 59,76
22.12.2017 2217015644 spojovací, spotrebný materiál, náhradné diely 4500122486 Motor-Car Poprad spol. s r.o., Partizánska 4447/102, Poprad, 058 01, SK 36482242 198,80
22.12.2017 2217015645 náhradné diely na vozidlá, spotrebný, spojovací materiál 4500122487 Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK 35938111 343,60
22.12.2017 2217015646 maliarske, natieračske farby 4500122758 Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK 31411851 216,55
22.12.2017 2217015647 stavebný, hutný materiál 4500122698 Ing. Jaroslav Silla - SILLIMEX, Moyzesova 2791/24, Poprad, 058 01, SK 14344106 80,02
22.12.2017 2217015648 náhradné diely na BA904SL a BA684VC 4500122917 ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK 36637637 846,82
22.12.2017 2217015649 oprava VT čističa Kärcher 4500122888 ACS spol. s r.o. Spišská Nová Ves, Radlinského 27, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 36582298 386,66
22.12.2017 2217015650 oprava BA149PN 4500122778 UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK 31719163 198,89
22.12.2017 2217015652 spojovací, spotrebný materiál, zvodidlá ZM/2015/0144 4500121512 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 4,180,00
22.12.2017 2217015653 oprava a údržba PSP MB Unimog U400 BA679UV ET/2017/0257 4500116830 MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK 44020091 976,00