Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
06.10.2017 2217011107 oprava zdroja pre City Analyzer na D1 Važec - Jánovce, porucha č. 24/2017 ZM/2015/0015 4500111765 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 374,00
06.10.2017 2217011111 oprava komunikačnej karty na D1 Važec - Jánovce, porucha č. 60/2017 ZM/2015/0015 4500116422 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 1,378,39
06.10.2017 2217011114 oprava - výmena regulačnej klapky pre vetranie tunela Bôrik, porucha č. 20/2017 ZM/2015/0015 4500111256 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 297,00
06.10.2017 2217011115 kancelársky materiál ZM/2014/0289 4500117165 Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK 31331131 44,80
06.10.2017 2217011116 kancelársky materiál ZM/2014/0289 4500116426 Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK 31331131 99,40
06.10.2017 2217011117 1. opak. TK na BA563MD 4500116950 STK, s.r.o. Čadca, Horelica 130, Čadca, 022 01, SK 36379697 15,83
06.10.2017 2217011119 STK, EK na BA587PK, BA563MD, BA953PN, BA621PM, BA472NC ET/2016/0423 4500116833 STK, s.r.o. Čadca, Horelica 130, Čadca, 022 01, SK 36379697 295,16
06.10.2017 2217011121 prevádzkovanie SK a ČOV za 09/2017 ET/2016/0419 4500101955 EKOSPOL a.s., Vajanského 20, Žilina, 010 01, SK 00591998 640,00
06.10.2017 2217011123 zelenina ZM/2015/0103 4500117725 FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31609121 57,67
06.10.2017 2217011128 oprava skorodovaného zábradlia a oprava časti rímsy pod zábradlím na mostoch 50-070 a 50-069 Drietoma 4500114868 Assaizol, s.r.o., Dolná 43, Štúrovo, 943 01, SK 44027966 8,534,00