Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.09.2025 | 2225009683 | Penetračný lak, Perlit | 4500259727 | TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o., Neresnícka cesta 1, Zvolen, 960 01, SK | 47531711 | 442,65 | |
| 18.09.2025 | 2225009684 | OOPP | 4500259526 | LEMI BB s.r.o., Horná Mičiná 301, Horná Mičiná, 974 01, SK | 45724148 | 997,50 | |
| 18.09.2025 | 2225009685 | OOPP | 4500258925 | Mária Repaská - PRACOVNÉ ODEVY, Hviezdoslavova 1191/31, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 30666171 | 1,594,40 | |
| 18.09.2025 | 2225009686 | OOPP | 4500250357 | Mária Repaská - PRACOVNÉ ODEVY, Hviezdoslavova 1191/31, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 30666171 | 661,49 | |
| 18.09.2025 | 2225009687 | Vodeodolné návleky | 4500259022 | Mária Repaská - PRACOVNÉ ODEVY, Hviezdoslavova 1191/31, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 30666171 | 48,78 | |
| 18.09.2025 | 2225009688 | Pracovné náradie, materiál | 4500259848 | Prima Stavebniny, s. r. o., Nová ulica 4581/3C, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 54231558 | 75,29 | |
| 18.09.2025 | 2225009689 | Nápojové kupóny TT 9/25 | ZM/2024/0026 | 4500259583 | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 53528654 | 52,20 |
| 18.09.2025 | 2225009690 | oprava elektrickej prípojky | 4500258836 | ELITSTAV s.r.o., Matúškovo 120, Matúškovo, 925 01, SK | 50365789 | 940,00 | |
| 18.09.2025 | 2225009691 | oprava, výmena umývadla | 4500258838 | ELITSTAV s.r.o., Matúškovo 120, Matúškovo, 925 01, SK | 50365789 | 810,00 | |
| 18.09.2025 | 2225009692 | Membrána, dýza | 4500259812 | KAMÉLIA s.r.o., Hlavná 520, Zemplínska Teplica, 076 64, SK | 36598887 | 117,60 |